IATF16949认证

ISO/TS16949:2002审核要点(下)

2022-05-18 11:34:16  来源:IATF16949认证  作者:中企检测认证网  浏览:901

ISO/TS16949:2002审核要点(下)

八、质量部的审核重点

1.如果需要,是否有特定产品、专案或合同?如果有是否制定了质量计划?

2.是否制定了接受准则,计数值抽样计划的接受准则是“零”吗?如果不是,是否经顾客批准?对影响产品实现的变更,对变更产品的结果是否进行了评价、验证和确认?

3.组织是否确认了需要实施的监视和测量?是否提供了监视和测量的装置?这些装置是否符合产品测量的要求?

4.监控和测量装置在使用前是否进行了校准或验证,这些校准能否证明追溯至国家或国际标准?这些记录是否被维持?

5.当发现监控和测量装置不符合规定要求时,是否对以往测量结果的有效性进行评价和记录?

6.组织是否对控制计划规定的测量设备进行测量系统分析?分析的结果如何?

7.测量系统分析是否采用参考手册规定的内容与方法?如果顾客要求,是否采用了顾客规定的测量系统分析方法?

8.是否保存在校准的记录?

9.是否有内部实验室?实验室是否符合有关的技术要求,如实验室程序、实验室人员、实验室能力等?

10.对组织无法试验的项目,可委托外部实验室,外部实验室是否符合ISO17025或得到国家认可?

11.在产品实现过程的哪些阶段对产品的特性实施监控和测量?比如:来料、过程和最终产品?产品测量和监控的记录是否被维持?

12.产品是否在全部测量完成,且经过有关授权人员批准后才放行?

13.是否按控制计划规定频次进行全尺寸的检验与功能测试?

14.全尺寸检查是否进行了设计记录所有零件尺寸的完整测量?

15.是否有来料检验、过程检验、最终检验的规范或标准?

16.紧急放行是否有权责人员批准?

17.当出现重大事故时,质量部是否有停止生产的权利?质量部开具过《停工生产单》吗?组织是否制定了不合格品控制的书面程序?

18.对于不合格品,采取了哪些处理方式?不合格品被纠正是否进行重新验证?为避免类似不合格品再次发生,是否采取了纠正措施?

19.对于让步使用的不合格品如何控制?是否经过顾客同意?

20.当不合格品在交货或开始使用后被发现,是否根据其影响采取了适当行动?

21.返工产品有控制吗?如何控制?返工作业指导书和相关人员容易得到吗?

22.当产品或过程与目前已经被顾客批准的产品或过程不同时,是否向顾客报告并取得顾客特许或偏差许可?

23.组织是否形成纠正措施的书面程序?有无规定采取预防措施的时机与步骤?目前组织采用了哪些预防措施?效果如何?

24.是否制定了预防措施的书面程序?有无规定采取预防措施的时机与步骤?目前组织采用了哪些预防措施?效果如何?

25.是否对顾客退回产品进行试验/分析,如何分析?分析之后是否及时报告顾客?退回产品分析的资料是否被保存?

26.产品放行,产品交付和产品交付后的活动是否实施控制?是如何控制的?

27.是否对产品的系统、子系统、零部件或材料的各层次制定了控制计划?

28.对生产散装材料的过程是否制定控制计划?

29.是否对产品的系统、子系统、零部件或材料的各层次制定了控制计划?

30.对生产散装材料的过程是否制定控制计划?

31.是否对产品的系统、子系统、零部件或材料的各层次制定了控制计划?

32.对生产散装材料的过程是否制定控制计划?

33.是否有试产控制计划和量产控制计划?如果有设计责任,是否有样件的控制计划?这些控制计划得到很好的执行吗?

34.当出现过程不稳定或过程能力不足时是否采用了指定的反应计划?这些采取的反应计划效果如何?

35.当有任何的变更影响到产品、过程、测量、运输、供应来源或变更FEMA时,是否重新评审和更新控制计划?

36.当顾客要求时,更新后的控制计划是否提交顾客评审与批准?

37.在控制计划中规定的统计技术,组织是否在应用,是如何应用的?

九、采购的审核要点

1.组织是如何初期评价和选择供应商的?初期评价的依据是什幺?

2.与供应商确定合格关系后,组织是否对供应商进行连续评价?连续评价的依据是什幺?是如何对供应商进行连续评价的?

3.初期评价与连续评价的记录被维持了吗?

4.对独占市场与顾客指定的供应商是如何控制的?控制的效果如何?

5.采购文件如何控制?采购文件发放前是否经过相关权责人员的批准?

6.采购产品验证了吗?是如何验证的?验证的准则是什幺?是否有未验证的产品而直接投入生产线使用?

7.如果组织到供应商处验证产品或顾客到供应商处验证产品,这种情况如何控制?产品放行的方法有规定吗?

8.对一些水准差的供应商怎样处理?是否频繁的更换供应商?组织是否定期对供应商进行培训或采取其它方式提升供应商水准?

9.如出现合并、收购或加盟的供应商,是否对其质量管理体系进行重新评审?

10.采购的产品或材料是否符合生产国和销售国法律法规的要求?

11.是否有供应商质量体系开发的计划?是否建议所有的供应商在某一期限内必须符合ISO9001:2000质量管理体系的要求?

12.是否要求所有的供应商以符合本技术规范为目标?

13.对顾客批准的供应商,如何控制?控制效果如何?

14.是否对进货产品质量进行控制?如何控制?控制方法是什幺?控制效果如何?

15.是否对供应商的交货质量绩效,退货款、超额运费等进行监控?

16.是否要求供应商监控自身的过程绩效?

17.当供应商不能准时交货时,是否要求其提出纠正措施?为确保供应商准时交货采取了哪些措施?

18.是否有外包过程,是如何控制的?

十仓库的审核要点

1.是否规定了材料进出的管理办法并遵守?

2.是否规定了半成品,成品进出的管理办法并遵守?

3.是否规定了产品搬运的方法并遵守?

4.仓库内材料,半成品,成品是否有标识?仓库的工作环境如何?

5.在内部过程和交货目的地期间,是否对产品的符合性提供防护?

6.是否建立准时交货的生产计划?

7.仓库材料的帐物是否一致?是否定期盘点?

8.材料的进出是否遵守先进先出的原则?执行了吗?

9.为检测产品仓储不良,组织是否按计划周期性的评价库存状况?当发现仓储不良时,如何处理?

10.仓库是否制定库存优化的指标?目前库存状况如何?

十一生产计划中心的审核要点

1.是否制定了生产计划?生产计划制定的依据是什幺?有哪类生产计划,比如:年度生产计划,季度生产计划,月生产计划,周生产计划和日生产计划?

2.是如何来监控生产计划的执行情况的?当不能完成生产计划时有哪些应急措施?

3.是否有经常性的临时插单?这些临时插单如何处理?

4.有无生产库存品,为什幺有不按定单生产的情况?为什幺要生产库存品?

5.目前生产计划的完成率是多少?造成生产计划不能完成的原因有哪些?有改进的措施吗?

6.有无根据产能工时来指定生产计划?

十二各职能部门共同的审核要点

1.各职能部门主管是否明确本部门的工作职责?与其它部门的组织接口是否明确?

2.各职能部门的质量目标及实现目标的措施是什幺?现在目标实现的程度如何?

3.各部门是否定期的对本部门的工作进行了分析与总结?针对工作中存在的问题是否采取过纠正措施或预防措施?有什幺效果?

4.各部门是否规定了收集哪些数据和资料?这些收集的数据和资料有分析吗?对分析的结果如何应用的?是否用于持续改进?

6.本部门是通过哪些方式来进行持续改进?效果如何?持续改进是否包含产品特性,过程参数,价格,服务等?

7.本部门下一步打算做什幺改进?

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